首页 >> 信息公开 >>财务公开 >> 驻马店市公路管理局2017年度部门预算
详细内容

驻马店市公路管理局2017年度部门预算

时间:2017-08-05     作者:驻马店市公路管理局【原创】

目  录

第一部分 驻马店市公路管理局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 驻马店市公路管理局2017年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:驻马店市公路管理局2017年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分

驻马店市公路管理局概况

 

 一、驻马店市公路管理局主要职能

(一)认真贯彻执行党和国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法令,参与制定我市公路工作政策、法规、实施意见、办法、措施。

(二) 根据全省干线公路发展规划和我市国民经济发展规划参与编制全市干线公路发展中长期计划和年度计划;主持建设项目可行性研究编报工作;负责公路行业统计、预测和信息指导工作;根据省定非收费公路养护经费和管理经费包干数编制年度预算,并负责按程序报批。

(三)负责全市干线公路新建、改建、大修工程的设计、报批、招标、实施及工程质量管理和交、竣工验收管理工作。

(四)负责制定全市干线公路年度养护对策和方案,编制大、中、小修养护计划,做到及时养护和预防养护。积极推行养护工程招标制度,负责全市干线公路大、中、小修工程招标工作和大、中修工程的组织实施。负责收费公路经营性企业的行业管理。对全市干线公路好路率负总责。

(五)负责全市干线公路路政管理工作,积极维护路产、路权。

(六)负责各项干线公路建设、养护、管理资金的管理和使用,确保资金安全、高效。

(七)负责公路部门精神文明建设和职工队伍建设,加强思想政治工作,开展各项社会主义劳动竞赛,增强职工凝聚力、向心力。

(八)负责改制后公路企业的行业管理工作。

二、驻马店市公路管理局预算单位构成

驻马店市公路管理局预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

1. 驻马店市公路管理局局机关本级

 2. 驻马店路政管理支队

第二部分

驻马店市公路管理局2017年度部门预算情况说明


一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公路管理局2017年度收入总计2162万元,支出总计2162万元,与2016年持平。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市公路管理局2017年收入合计2162万元,其中:一般公共预算2162万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市公路管理局2017年支出合计2162万元,其中:基本支出2162万元,占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市公路管理局2017年一般公共预算收支预算2162万元,均为财政拨款收入,与2016年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市公路管理局2017年一般公共预算支出年初预算为2162万元。主要用于以下方面:工资福利性支出1495.7551万元,占比69.2%;对个人和家庭的补助性支出577.3347万元,占比26.7%;商品和服务性支出88.9102万元,占比4.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

驻马店市公路管理局2017年一般公共预算基本支出2162万元,其中:人员经费2073.1万元,主要包括:基本工资、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费88.9万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

驻马店市公路管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

驻马店市公路管理局2017 年“三公”经费预算为17.6万元。

2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年持平。

具体支出情况如下:

(一)无因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费17.6万元,全部是公务用车运行维护费,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2016 年持平。

(三)无公务接待费。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

驻马店市公路管理局2017年机关运行经费支出预算2162万元,主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

本年度无安排政府采购。

第三部分

名词解释

 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

 二、事业收入:是指事业单位开展专业上葡京网址及辅助上葡京网址所取得的收入。

 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

驻马店市公路管理局2017年度部门预算表.pdf

 

 

 

 

 


技术支持: 金盾网络科技 | 管理登录